Версия для слабовидящих


Расширенный поиск
Информация Социальная сфера Администрация Официальные документы Прием обращений Противодействие коррупции
Прокуратура разъясняет   Новости    Росреестр  Открытые данные Муниципальные услуги в электронном виде
Кусиков
Игорь Валерьевич

Последние новости

Единая многоканальная телефонная линия (20.09.2017)
Пресс-релиз 08.09.2017   Один телефон на все МФЦ края   Единая многоканальная телефонная линия 8 800 555 05 53 будет работать для жителей Пермского ...

Полиция сообщает: госуслуги -это просто (20.09.2017)
ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ЭТО ПРОСТО!   • Подать электронное заявление на получение государственных услуг по линии МВД России возможно...

Документы

Постановление администрации Посадского сельского поселения от 03.07.2017 № 44 "О создании межведомственных комиссий по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации, вызванной переувлажнением почвы на террит (20.09.2017)

Решение Совета депутатов Посадского сельского поселения от 19.06.2017 №165 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Посадского сельского поселения за 2016 год" (26.07.2017)

Полезные ссылки

Портал муниципальных образований

Обращения граждан

государственные услуги

Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае

Бюджет для граждан

Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов Посадского сельского поселения

(принято на 17 заседании Совета депутатов 3 созыва)

 

25.12.2014                                                                                                          № 74

 

О бюджете Посадского сельского

Поселения на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов

 

В соответствии со статьей 37 Устава Посадского сельского поселения Совет депутатов Посадского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить на 2015 год бюджет Посадского сельского поселения (далее по тексту - бюджет поселения) по расходам в сумме 7092800,0 рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 7092800,0 рублей, дефицит бюджета в сумме 0,0 рублей. Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 0,0 рублей, в том числе за счет изменения остатков средств на счетах бюджета в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 7089600,0 рублей и на 2017 год в сумме 7331200,0 рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 7089600,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 177300,0 рублей, дефицит бюджета в сумме 0,0 рублей и на 2017 год в сумме 7331200,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 367000,0 рублей, дефицит бюджета в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации администрация Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края (далее по тексту - администрация поселения) вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета.

5. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2016-2017 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 0,0 рублей, на 2016 год в сумме 0,0 рублей и на 2017 год в сумме 0,0 рублей.

9. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа - и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, об оплате найма жилых помещений, по проведению мероприятий и приобретению оборудования, если поставщик попадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов, об оплате субсидий, об оплате организационных и регистрационных взносов за участие официальных делегаций Посадского сельского поселения в мероприятиях регионального значения, об оплате природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам на публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и по договорам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры в случае приобретения оборудования, стоимость которого составляет более 50 процентов сметной стоимости объекта, входящего в сметы строек;

в размере до 30 процентов суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год - по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной, инженерной и дорожной инфраструктуры;

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством - по остальным договорам (муниципальным контрактам).

10. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления поселения и казенных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении финансов Кишертского муниципального района, в порядке, установленном Управлением финансов Кишертского муниципального района.

11. Установить объем резервного фонда администрации поселения на 2015 год - 15000,00 рублей, 2016-2017 годы в размере 15000,00 рублей ежегодно.

12. Утвердить размеры дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2015 год в сумме 386900,00 рублей, на 2016 год в сумме 365800,00 рублей, на 2017 год в сумме 372800,00 рублей.

13. Утвердить размеры субвенций, выделяемых бюджету поселения на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2015 год в сумме 218100,00 рублей, на 2016 год в сумме 223600,00 рублей, 2017 год в сумме 219600,00 рублей:

1) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2015 год в сумме 171600,00 рублей, на 2016 год в сумме 173700,00 рублей, на 2017 год в сумме 165900,00 рублей;

2) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 2015 год в сумме 45300,00 рублей, на 2016 год в сумме 48700,00 рублей, на 2017 год в сумме 52500,00 рублей;

3) составление протоколов об административных правонарушениях на 2015 год в сумме 1200,00 рублей, на 2016 год в сумме 1200,00 рублей, на 2017 год в сумме 1200,00 рублей.

14. Утвердить размер субсидии для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 2015 год в сумме 396700,00 рублей, на 2016 год в сумме 428500,00 рублей, на 2017 год 455700,00 рублей.

15. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету поселения:

- из бюджета Пермского края на 2015 год в сумме 270800,00 рублей, на 2016 год - 207700,00 рублей, на 2017 год - 432400,00 рублей;

- из бюджета Кишертского муниципального района, на 2015 год в сумме 84800,00 рублей.

16. Межбюджетные трансферты, источником финансирования которых является краевой бюджет, полученные бюджетом поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и не использованные по состоянию на 01.01.2015г., подлежат возврату в доход бюджета Пермского края (за исключением субвенций и субсидий, которые в соответствии с федеральным законодательством не подлежат возврату) в течение первых 15 рабочих дней 2015 года.

17. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на:

1) доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами»)
о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, работникам культуры муниципальных учреждений;

2) увеличение затрат по оплате труда, входящие в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых муниципальными казенными учреждениями с 01.01.2015 года на 6,6%.

Увеличение размера тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных учреждений поселения с 01.01.2015:

не менее чем на 3,3 % - для работников муниципальных казенных учреждений, за исключением работников учреждений, для которых подпунктом 1 пункта 18 настоящего решения установлены иные размеры увеличения фонда оплаты труда;

не менее чем на 3,3% - для работников иных муниципальных учреждений, за исключением категорий работников, для которых подпунктом 1 пункта 18 настоящего решения установлены иные размеры увеличения фонда оплаты труда.

18. Предусмотреть в расходах бюджета увеличение затрат на тепловую энергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги, в соответствии сценарных условий экономического развития Пермского края.

19. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016, на 01.01.2017, на 01.01.2018 годов - в сумме 150000,00 рублей.

20. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований поселения на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.

21. Утвердить Программу муниципальных гарантий поселения на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

22. Установить, что в 2015, 2016 и 2017 годах администрация поселения может привлекать из бюджета Кишертского муниципального района бюджетные кредиты в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района на эти цели, на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения, и осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом главы муниципального района.

23. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению средств бюджета муниципального района, предоставленных на возвратной основе бюджету поселения, а также при использовании не по целевому назначению средств бюджета муниципального района, предоставленных на безвозвратной основе бюджету сельского поселения, суммы средств, подлежащие перечислению в бюджет района, в установленном порядке взыскиваются за счет доходов от региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения.

24. Установить, что проверки бюджета поселения, получающего финансовую помощь из бюджета муниципального района, могут проводить Управление финансов и Контрольная комиссия муниципального района.

25. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на 2015 год в сумме 1342500,00 рублей, на 2016 год в сумме 1361100,00 рублей, на 2017 год в сумме 1670300,00 рублей.

26. Утвердить распределение средств дорожного фонда поселения на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на 2016 и 2017 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.

27. Утвердить Программу привлечения бюджетных кредитов поселения на 2015 год согласно приложению 15 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 16 к настоящему решению.

28. Установить предельный объем муниципального долга поселения на 2015 год в сумме 0,0 рублей, на 2016 год в сумме 0,0 рублей, на 2017 год в сумме 0,0 рублей.

Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.

Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 0,0 рублей, в том числе с установлением верхнего предела по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.

Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 рублей, в том числе с установлением верхнего предела по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.

29. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 17 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 18.

30. Установить, что за счет средств бюджета поселения могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров (работ, услуг) в случаях, предусмотренных целевыми статьями и видами расходов в приложениях 5, 7 к настоящему решению, в том числе гранты.

Установить, что за счет средств бюджета поселения могут предоставляться субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам.

Порядки предоставления субсидий, в том числе грантов, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются нормативными правовыми актами администрации поселения.

31. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований по подгруппам вида расходов классификации расходов бюджетов;

2) направление остатков средств бюджета поселения, не использованных на начало текущего финансового года на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;

3) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 5.4 раздела V положения «О денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Посадского сельского поселения» между целевыми статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений поселения в случае оплаты (возврата) командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с законодательством;

6) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения на проведение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами поселения об утверждении муниципальных программ поселения без изменения целевого направления расходов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований с не программных мероприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления расходов;

8) распределение бюджетных ассигнований в целях передачи средств в форме иных межбюджетных трансфертов при условии, если получателем грантов, средств на проведение мероприятий, в том числе мероприятий по муниципальным программам, являются органы местного самоуправления муниципального района или муниципальные учреждения поселения.

32. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения.

33. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.

34. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом Посадского сельского поселения и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.

 

 

 

Глава сельского поселения                                                         И.В.Кусиков

                                                                                                                                                                                Приложение 1
    к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
                                                                                                                                                       от 25.12.2014 № 74
Главные администраторы доходов Посадского сельского поселения
     
Код админи-стратора Код классификации доходов Наименование доходов
604    Администрация Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края
     1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
  1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных )
  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
  1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
  1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений
  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства
  2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
  2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
  2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов поселений
  2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений
  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврвта (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
  2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
  2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
611    Совет депутатов Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края
  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
     
     
                                                                             Приложение 2
    к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
                                                                                                           от   25.12.2014  № 74
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Посадского сельского поселения
     
Код админи-стратора Код классификации  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Наименование главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита  бюджетов поселений
604    Администрация Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края
  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
     
                               Приложение 3
                                                                                                        к решению Совета Депутатов Посадского сельского поселения  
                 от 25.12.2014 №74  
Распределение доходов бюджета Посадского сельского посенления по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета) на 2015 год, рублей
Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода экономической классификации доходов Сумма  
1 2 3  
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2446000,00  
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 542000,00  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 542000,00  
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 542000,00  
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 675000,00  
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 675000,00  
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты 249750,00  
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты 6750,00  
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на атомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты 418500,00  
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1195000,00  
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 170000,00  
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 170000,00  
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 644000,00  
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 40000,00  
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 604000,00  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 381000,00  
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 198100,00  
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 198100,00  
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 182900,00  
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182900,00  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11000,00  
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 11000,00  
000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 11000,00  
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7000,00  
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7000,00  
000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7000,00  
000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7000,00  
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16000,00  
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16000,00  
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16000,00  
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 16000,00  
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 4646800,00  
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4646800,00  
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3676400,00  
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3676400,00  
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 386900,00  
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 3289500,00  
000 2 02 00000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 396700,00  
000 2 02 02999 00 0000 150 Прочие субсидии 396700,00  
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 396700,00  
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованиий 218100,00  
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществлениепервичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 171600,00  
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществлениепервичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 171600,00  
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 46500,00  
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 46500,00  
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 355600,00  
000 2 02 04999 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 355600,00  
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 355600,00  
  ВСЕГО ДОХОДОВ 7092800,00  
       
       
       
         Приложение 4
                                                                                                        к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
    от 25.12.2014 №74
Доходы бюджета Посадского сельского поселения на 2016-2017 годы, рублей
Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода экономической классификации доходов 2016 год 2017 год
1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 592 900,0 2 713 600,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 577 000,0 580 000,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 577 000,0 580 000,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 577 000,0 580 000,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 724900,00 782200,00
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 724900,00 782200,00
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты 268213,00 289414,00
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты 7249,00 7822,00
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на атомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты 449438,00 484964,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 255 000,0 1 313 000,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 183 000,0 197 000,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 183 000,0 197 000,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 682 000,0 716 000,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 42 000,0 44 000,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 640 000,0 672 000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 390 000,0 400 000,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 202 800,0 208 000,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 202 800,0 208 000,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 187 200,0 192 000,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 187 200,0 192 000,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 000,0 13 000,0
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 12 000,0 13 000,0
000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 12 000,0 13 000,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 000,0 7 400,0
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 000,0 7 400,0
000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 000,0 7 400,0
000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 000,0 7 400,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 17 000,0 18 000,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 17 000,0 18 000,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 17 000,0 18 000,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 17 000,0 18 000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 4 496 700,0 4 617 600,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 496 700,0 4 617 600,0
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 636 900,0 3 509 900,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 636 900,0 3 509 900,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 365 800,0 372 800,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 3 271 100,0 3 137 100,0
000 2 02 00000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 428 500,0 455 700,0
000 2 02 02999 00 000 150 Прочие субсидии 428 500,0 455 700,0
000 2 02 02999 10 000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 428 500,0 455 700,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованиий 223 600,0 219 600,0
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществлениепервичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 173 700,0 165 900,0
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществлениепервичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 173 700,0 165 900,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 49 900,0 53 700,0
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 49 900,0 53 700,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 207700,00 432 400,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 207700,00 432 400,0
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 207700,00 432 400,0
  ВСЕГО ДОХОДОВ 7 089 600,0 7 331 200,0
       
       
      Приложение 6
      к решению Совета депутатов
      Посадского сельского поселения
      от 25.12.14 №74
         
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016-2017 год, рублей  
         
ЦСР ВР Наименование расходов 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
06 0 0000   Муниципальная программа «Развитие культуры Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края» 1 679 800,0 1 617 600,0
06 1 0000   Подпрограмма «Организация и обеспечение жителей услугами культуры» 1 477 900,0 1 414 900,0
06 1 0801   Мероприятия по организации досуга и обеспечение жителей услугами культуры   по муниципальному заданию 1 445 900,0 1 379 900,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 875 900,0 875 900,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 556 000,0 490 000,0
  800 Иные бюджетные ассигнования 14 000,0 14 000,0
06 1 6315   Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 32 000,0 35 000,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 32 000,0 35 000,0
06 2 0000   Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 201 900,0 202 700,0
06 2 0804   Мероприятия библиотечного обслуживания по муниципальному заданию 185 200,0 185 200,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 175 200,0 175 200,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 10 000,0
06 2 6315   Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 16 700,0 17 500,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16 700,0 17 500,0
20 0 0000   Муниципальная программа "Устойчивое развитие Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края" 2 181 750,0 2 303 650,0
20 1 0000   Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" 1 361 100,0 1 670 300,0
20 1 0411   Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 724 900,0 782 200,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 724 900,0 782 200,0
20 1 5390   Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 207 700,0 432 400,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 207 700,0 432 400,0
20 1 6201   Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 428 500,0 455 700,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428 500,0 455 700,0
20 2 0000   Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 284 550,0 280 750,0
20 2 0003   Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 284 550,0 280 750,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 284 550,0 280 750,0
20 3 0000   Подпрограмма "Благоустройство" 536 100,0 352 600,0
20 3 0001   Уличное освещение 271 100,00 176 800,00
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 271 100,00 176 800,00
20 3 0002   Прочие мероприятия по благоустройству 265 000,00 175 800,00
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 000,00 175 800,00
90 0 0000   Непрограммные мероприятия 3 050 750,0 3 042 950,0
91 0 0000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3 017 750,0 3 009 950,0
91 0 0101   Глава муниципального образования 685 800,0 685 800,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 685 800,0 685 800,0
91 0 0102   Центральный аппарат 2 147 050,0 2 147 050,0
    в т.ч. пожарные подразделения 740 500,0 740 500,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 585 400,0 1 585 400,0
    в т.ч. пожарные подразделения 525 500,0 525 500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 546 150,0 546 150,0
    в т.ч. пожарные подразделения 200 000,0 200 000,0
  800 Иные бюджетные ассигнования 15 500,0 15 500,0
    в т.ч. пожарные подразделения 15 000,0 15 000,0
91 0 0104   Депутаты представительного органа муниципального образования 10 000,0 10 000,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 000,0 10 000,0
91 0 5118   Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 173 700,00 165 900,00
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 173 200,00 165 500,00
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,00 400,00
91 0 6322   Составление протоколов об административных правонарушениях 1 200,0 1 200,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 1 200,0
92 0 0000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 33 000,0 33 000,0
92 0 0107   Резервный фонд 15 000,00 15 000,00
  800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,00 15 000,00
92 0 0712   Проведение мероприятий для детей и молодежи 18 000,00 18 000,00
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 000,00 18 000,00
    Итого расходов 6 912 300,0 6 964 200,0
         
         
        Приложение 8  
        к решению Совета депутатов
        Посадского сельского поселения
от 25.12.2014 №74  
  Ведомственная структура расходов бюджета на 2016-2017 год, рублей  
Рз, ПР ЦСР ВР Наименование расходов 2016 год 2017 год
2 3 4 5 6 7
      Администрация Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края 6 902 300,00 6 954 200,00
0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 849 050,00 2 849 050,00
0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 685 800,00 685 800,00
  90 0 0000   Непрограммные мероприятия 685 800,00 685 800,00
  91 0 0000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 685 800,00 685 800,00
  91 0 0101   Глава муниципального образования 685 800,00 685 800,00
    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 685 800,00 685 800,00
0104     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 148 250,00 2 148 250,00
  90 0 0000   Непрограммные мероприятия 2 148 250,00 2 148 250,00
  91 0 0000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2 148 250,00 2 148 250,00
  91 0 0102   Центральный аппарат 2 147 050,00 2 147 050,00
      в т.ч. пожарные подразделения 740 500,00 740 500,00
    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 585 400,00 1 585 400,00
      в т.ч. пожарные подразделения 525 500,00 525 500,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 546 150,00 546 150,00
      в т.ч. пожарные подразделения 200 000,00 200 000,00
    800 Иные бюджетные ассигнования 15 500,00 15 500,00
      в т.ч. пожарные подразделения 15 000,00 15 000,00
  91 0 6322   Составление протоколов об административных правонарушениях 1 200,00 1 200,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 200,00 1 200,00
0111     Резервные фонды 15 000,00 15 000,00
  90 0 0000   Непрограммные мероприятия 15 000,00 15 000,00
  92 0 0000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 15 000,00 15 000,00
  92 0 0107   Резервный фонд 15 000,00 15 000,00
    800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,00 15 000,00
0200     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 173 700,00 165 900,00
0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 173 700,00 165 900,00
  90 0 0000   Непрограммные мероприятия 173 700,00 165 900,00
  91 0 0000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 173 700,00 165 900,00
  91 0 5118   Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 173 700,00 165 900,00
    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 173 200,00 165 500,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,00 400,00
0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 361 100,00 1 670 300,00
0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 361 100,00 1 670 300,00
  20 0 0000   Муниципальная программа "Устойчивое развитие Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края" 1 361 100,00 1 670 300,00
  20 1 0000   Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" 1 361 100,00 1 670 300,00
  20 1 0411   Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 724 900,00 782 200,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 724 900,00 782 200,00
  20 1 5390   Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 207 700,0 432 400,0
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 207 700,0 432 400,00
  20 1 6201   Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 428 500,00 455 700,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428 500,00 455 700,00
0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 820 650,00 633 350,00
0501     Жилищное хозяйство 20 000,00 20 000,00
  20 0 0000   Муниципальная программа "Устойчивое развитие Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края" 20 000,00 20 000,00
  20 2 0000   Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 20 000,00 20 000,00
  20 2 0003   Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 20 000,00 20 000,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00
0502     Коммунальное хозяйство 264 550,00 260 750,00
  20 0 0000   Муниципальная программа "Устойчивое развитие Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края" 264 550,00 260 750,00
  20 2 0000   Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 264 550,00 260 750,00
  20 2 0003   Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 264 550,00 260 750,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 550,00 260 750,00
0503     Благоустройство 536 100,00 352 600,00
  20 0 0000   Муниципальная программа "Устойчивое развитие Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края" 536 100,00 352 600,00
  20 3 0000   Подпрограмма "Благоустройство" 271 100,00 176 800,00
  20 3 0001   Уличное освещение 271 100,00 176 800,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 271 100,00 176 800,00
  20 3 0002   Прочие мероприятия по благоустройству 265 000,00 175 800,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 000,00 175 800,00
0700     ОБРАЗОВАНИЕ 18 000,00 18 000,00
0707     Молодежная политика и оздоровление детей 18 000,00 18 000,00
  90 0 0000   Непрограммные мероприятия 18 000,00 18 000,00
  92 0 0000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 18 000,00 18 000,00
  92 0 0712   Проведение мероприятий для детей и молодежи 18 000,00 18 000,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 000,00 18 000,00
0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 631 100,00 1 565 100,00
0801     Культура 1 631 100,00 1 565 100,00
  06 0 0000   Муниципальная программа «Развитие культуры  Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края» 1 631 100,00 1 565 100,00
  06 1 0000   Подпрограмма "Организация и обеспечение жителей услугами культуры" 1 445 900,00 1 379 900,00
  06 1 0801   Мероприятия по организации досуга и обеспечение жителей услугами культуры   по муниципальному заданию 1 445 900,00 1 379 900,00
    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 875 900,00 875 900,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 556 000,00 490 000,00
    800 Иные бюджетные ассигнования 14 000,00 14 000,00
  06 2 0000   Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 185 200,00 185 200,00
  06 2 0804   Мероприятия библиотечного обслуживания по муниципальному заданию 185 200,00 185 200,00
    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 175 200,00 175 200,00
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 10 000,00
1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 48 700,00 52 500,00
1003     Социальное обеспечение населения 48 700,00 52 500,00
  06 0 0000   Муниципальная программа «Развитие культуры  Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края» 48 700,00 52 500,00
  06 1 0000   Подпрограмма «Организация и обеспечение жителей услугами культуры» 32 000,00 35 000,00
  06 1 6315   Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 32 000,00 35 000,00
    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 32 000,00 35 000,00
  06 2 0000   Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 16 700,00 17 500,00
  06 2 6315   Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 16 700,00 17 500,00
    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16 700,00 17 500,00
      Совет депутатов Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края 10 000,00 10 000,00
0103     Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 10 000,00 10 000,00
  90 0 0000   Непрограммные мероприятия 10 000,00 10 000,00
  91 0 0000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 10 000,00 10 000,00
  91 0 0104   Депутаты представительного органа муниципального образования 10 000,00 10 000,00
    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 000,00 10 000,00
      Итого расходов 6 912 300,00 6 964 200,00
           
           
 
 
 
 
 
 
         
    Приложение 9
                                                                                к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
                                                                                                                                                 от  25.12.2014  №74
Программа муниципальных  внутренних заимствований Посадского сельского поселения на 2015 год, рублей
 
     

п/п
Перечень внутренних заимствований сумма, рублей
1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Посадского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
  задолженность на 01.01.2015 0,0
  привлечение средств в 2015 году 0,0
  погашение основной суммы задолженности в 2015 году 0,0
  задолженность на 01.01.2016 0,0
     
      Приложение 10
                                                                                                                           к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
                                                          от   25.12.2014     №74
Программа муниципальных  внутренних заимствований Посадского сельского поселения на 2016-2017 год, рублей
 
       

п/п
Перечень внутренних заимствований 2016 год 2017 год
1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Посадского сельского поселения из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    
  задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
  привлечение средств в финансовом году 0,0 0,0
  погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 0,0 0,0
  задолженность на 01.01.2017 0,0 0,0
  задолженность на 01.01.2018 * *
       
   
                                     Приложение 11
  к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
                       от    25.12.2014  №74
       
Программа муниципальных гарантий Посадского сельского поселения на 2015 год, рублей
№ п/п Муниципальные гарантии Посадское сельское поселение ИТОГО
 
1. Цели гарантирования Привлечение  кредитных ресурсов кредитных организаций для исполнения расходных полномочий сельских поселений Х
2. Объем муниципального долга Посадского сельского поселения в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий Посадским сельским поселением 0 0
2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям Посадского сельского поселения в прошлые годы 0 0
2.2. Предоставление муниципальных гарантий Посадским сельским поселением в очередном финансовом году 0 0
2.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий Посадским сельским поселением 0 0
2.4. Исполнение обязательств в очередном финансовом году  в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных государственных гарантий Посадским сельским поселением 0 0
3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям 0 0
4. Право регрессного требования с правом регрессного требования Х
       

 

                                     Приложение 11
  к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
                       от    25.12.2014  №74
       
Программа муниципальных гарантий Посадского сельского поселения на 2015 год, рублей
№ п/п Муниципальные гарантии Посадское сельское поселение ИТОГО
 
1. Цели гарантирования Привлечение  кредитных ресурсов кредитных организаций для исполнения расходных полномочий сельских поселений Х
2. Объем муниципального долга Посадского сельского поселения в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий Посадским сельским поселением 0 0
2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям Посадского сельского поселения в прошлые годы 0 0
2.2. Предоставление муниципальных гарантий Посадским сельским поселением в очередном финансовом году 0 0
2.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий Посадским сельским поселением 0 0
2.4. Исполнение обязательств в очередном финансовом году  в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных государственных гарантий Посадским сельским поселением 0 0
3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям 0 0
4. Право регрессного требования с правом регрессного требования Х
       
    Приложение 14
    к  решению Совета депутатов
    Посадского сельского поселения
    от 25.12.2014              № 74
         
Распределение средств дорожного фонда Посадского сельского поселения на 2016-2017 г.г.  
      рублей  

п/п
Направления расходов      2016 год  2017 год  
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 724 900,0 782 200,0  
2. Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 207 700,0 432 400,0  
3. Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 428 500,0 455 700,0  
  ВСЕГО 1 361 100,0 1 670 300,0  
         
                                                       Приложение 15
    к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
                                      от       00.00.2011     №000 от 25.12.2014 №74
Программа привлечения бюджетных кредитов Посадского сельского поселения                   на 2015 год, рублей
           
  Привлечение бюджетных кредитов в бюджет Посадского сельского поселения Возврат бюджетных кредитов из бюджета Посадского сельского поселения Разница между полученными кредитами и суммой возврата бюджетных кредитов
  0 0 0,0
  0 0 0,0
           
                                                                   Приложение 16
                             к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
                             от   00.00.2011   №000 от 25.12.2014 №74
Программа привлечения бюджетных кредитов Посадского сельского поселения 2016-2017 год, рублей
               
Привлечение бюджетных кредитов в бюджет Посадского сельского поселения Возврат бюджетных кредитов из бюджета Посадского сельского поселения Разница между полученными кредитами и суммой возврата бюджетных кредитов
2016 2 017   2016 2 017
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
               
    Приложение 17
  к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
    от 25.12.2014 №74
     
       
 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА  ПОСАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2015 год      
    руб.  
Наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ Утверждено  
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 000 90  00  00  00  00  0000  000 0,00  
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 000 01  00  00  00  00  0000  000 0,00  
Изменение остатков средств 000 01  00  00  00  00  0000  000 0,00  
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  000 0,00  
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500 -7 092 800,00  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01  05  02  00  00  0000  500 -7 092 800,00  
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01  05  02  01  00  0000  510 -7 092 800,00  
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 000 01  05  02  01  10  0000  510 -7 092 800,00  
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600 7 092 800,00  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01  05  02  00  00  0000  600 7 092 800,00  
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01  05  02  01  00  0000  610 7 092 800,00  
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 000 01  05  02  01  10  0000  610 7 092 800,00  
       
       
       
  Приложение 18
к решению Совета депутатов Посадского сельского поселения
  от 25.12.2014 №74
 
       
     ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ПОСАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016-2017 гг.
      руб.
Наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ Утверждено на 2016 г. Утверждено на 2017 г.
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 000 90  00  00  00  00  0000  000 0,00 0,00
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 000 01  00  00  00  00  0000  000 0,00 0,00
Изменение остатков средств 000 01  00  00  00  00  0000  000 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  000 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500 -7 089 600,00 -7 331 200,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01  05  02  00  00  0000  500 -7 089 600,00 -7 331 200,00
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01  05  02  01  00  0000  510 -7 089 600,00 -7 331 200,00
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 000 01  05  02  01  05  0000  510 -7 089 600,00 -7 331 200,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600 7 089 600,00 7 331 200,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01  05  02  00  00  0000  600 7 089 600,00 7 331 200,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01  05  02  01  00  0000  610 7 089 600,00 7 331 200,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 000 01  05  02  01  05  0000  610 7 089 600,00 7 331 200,00
       

 

Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов Посадского сельского поселения

(принято на 27 заседании Совета депутатов 3 созыва)

 

24.12.2015                                                                                                      № 112

 

Об итогах проведения публичных

слушаний о бюджете Посадского

сельского поселения на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов

 

При проведении публичных слушаний о бюджете Посадского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов замечаний и предложений не поступило. Совет депутатов Посадского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Публичные слушания о бюджете Посадского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов признать состоявшимися.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Посадского сельского поселения

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                 И.В.Кусиков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 07.12.2012 10:03

Дата последнего изменения: 26.07.2017 13:39

На главную страницу